| 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
													
										
												faktúra 1111240023													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.02.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												000515													
											 | 
									
													
										
												telocvičňa 2/2015													
											 | 
									
										
												519,56											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.02.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												OÚ, Turňa nad Bodvou											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1511240091													
											 | 
									
													
										
												tepelná energia 3/2015													
											 | 
									
										
												3 262,04											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												31.03.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												DALKIA Východné Slovensko, s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.05.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												042015													
											 | 
									
													
										
												pracovné prostriedky DČ													
											 | 
									
										
												154,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												31.03.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Köteles Gabriel - Železiarstvo											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6772507945													
											 | 
									
													
										
												telefón Slovak Telekom IV/2015													
											 | 
									
										
												29,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												31.03.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2015000542													
											 | 
									
													
										
												zdravotné služby Medison I/2015													
											 | 
									
										
												117,11											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												31.03.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MEDISON, s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												21500055													
											 | 
									
													
										
												oprava kopírky a tonery													
											 | 
									
										
												78,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												31.03.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												KOPIA KE - Ing. L. Lemesányi											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												150100030													
											 | 
									
													
										
												pohostenie SF													
											 | 
									
										
												208,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												30.03.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												HT-Plus, s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												732015													
											 | 
									
													
										
												pracovné prostriedky DČ													
											 | 
									
										
												81,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												30.03.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Lienka - E. Tóthová											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												150045													
											 | 
									
													
										
												predplatné časopisu Mladý záchranár 16													
											 | 
									
										
												17,82											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												30.03.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mladý záchranár, o.z. 											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												5100000184													
											 | 
									
													
										
												predplatné časopisu GIGA 3/15 - 2/16													
											 | 
									
										
												14,90											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												30.03.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												DIGITAL VISION, s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												632015													
											 | 
									
													
										
												učebné pomôcky HN													
											 | 
									
										
												1 228,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.03.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Lienka - E. Tóthová											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												357													
											 | 
									
													
										
												odborný seminár													
											 | 
									
										
												20,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.03.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												NÚCV- RVC, Košice											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1570001917													
											 | 
									
													
										
												stravné lísrky 3/2015													
											 | 
									
										
												1 357,28											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.03.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												VAŠA Slovensko, s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
													
										
												faktúry za mesiac máj 2015													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												30.05.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												03.11.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												0245893680													
											 | 
									
													
										
												služobný telefón													
											 | 
									
										
												9,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.03.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Orange Slovensko, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1511240044													
											 | 
									
													
										
												tepelná energia 2/2015													
											 | 
									
										
												3 402,56											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.02.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												DALKIA Východné Slovensko, s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1771479237													
											 | 
									
													
										
												telefón Slovak Telekom III/2015													
											 | 
									
										
												29,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.02.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2015119													
											 | 
									
													
										
												služby BOZP, TO a CO I/2015													
											 | 
									
										
												40,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.03.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												POLC, Cehelník Ladislav											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												150041													
											 | 
									
													
										
												údržba softvéru													
											 | 
									
										
												195,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.03.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												LLORANT spol. s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ Školská ulica, 301/16											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.04.2015											 |